Kai's Forum Users
1st March 1999, 01:00
Ich stehe gerade bei einem Kunden vor dem Problem, daß letzterer einen VK-Auftrag in eine andere Finanzperiode als die des Rechnungsdatums buchen möchte. Also z.B. RG-Datum 01.03.99 mit Buchungsmonat 02.99. Kann ich das steuern und wenn, dann wie ?
Gruß - Kai

Kai's Forum Users
2nd March 1999, 01:00
Hallo Herr Bourdaillier,das geht, allerdings nur mit einem kleinen Trick.
Parameter Verbindung auf realtime-Anbindung nein setzen (um zu verhindern, daß andere Integrationsbuchungen z.B. Wareneingang in die falsche Periode gelangen).
Dann Beginndatum der Periode in den Stammdaten Hauptbuch von 01.03. auf 02.03. setzen. Gilt für Finanzperiode, Umsatzsteuerperiode und evtl. Berichtsperiode.
Fakturierungslauf durchführen unter Datum 01.03.99
Rechnungen sofort verarbeiten (gelieferte VK-Aufträge verarbeiten).
Integrationsbuchungen Verkauf/VK-Rechnung gezielt (nicht alle Integrationsbuchungen).
Dann Periodenbeginndatum zurücksetzen.
Integration kann wieder auf realtime gesetzt werden, falls erforderlich.
Viele Grüße,

Claudia Frank